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                                  報稅時發票稅率錯了怎么辦?

                                  報稅時發票稅率錯了怎么辦?

                                  如果不小心發票稅率開錯了怎么處理?因納稅人操作失誤導致使用增值稅發票管理新系統開出的發票稅率(征收率)錯誤,數據已上傳且已跨月導致無法正確申報。這種情況該如何進行納稅申報呢?操

                                   
                                   
                                  • 服務說明
                                  • 常見問題


                                  不小心設置錯了發票稅率怎么辦?由于納稅人操作失誤,新增值稅發票管理系統開具的發票稅率(收款率)不正確,數據已上傳并跨越數月,導致申報不正確。在這種情況下,如何進行納稅申報?




                                  操作:
                                  1.納稅人報告稅務機關,按錯開的發票稅率(或征收率)和稅額進行申報;
                                  2.次月開具紅字發票,再開具藍字發票;

                                  3.多繳稅款的,納稅人可以申請退稅,也可以留待后期抵扣應納稅額。




                                  具體參考
                                  1.《 國家稅務總局關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告 》(國家稅務總局公告2016年第47號)規定:增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱“專用發票”)后,發生銷貨退回、開票有誤、或應稅服務中止等情形但又不符合發票作廢條件,或因銷貨部分退回及發生銷售折讓的都應開具紅字專用發票。
                                  2.國家稅務總局關于修訂《增值稅專用發票使用規定》的通知(國稅發〔2006〕156號)第二十五條第一款規定:“用于抵扣增值稅進項稅額的專用發票應經稅務機關認證相符(國家稅務總局另有規定的除外)。認證相符的專用發票應作為購買方的記賬憑證不得退還給銷售方?!?

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